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彰武縣委政法委2016年度部門決算

日期: 2017-08-31 瀏覽量:180 來源:政法委 責任編輯:劉思彤 文字大小:

    第一部分 彰武縣委政法委概況

    (一)、主要職責   

    1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委、縣委的部署,統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。  
    2、根據(jù)黨的政法工作方針、政策,研究制定落實措施;對一個時期內(nèi)的政法工作和社會穩(wěn)定工作作出全局性的部署,并督促貫徹落實。  
    3、調(diào)查分析全縣社會穩(wěn)定形勢,協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣社會穩(wěn)定工作。  
    4、監(jiān)督檢查政法部門在執(zhí)行國家法律、法規(guī)和黨的路線、方針、政策的情況;研究和協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件,督促大要案的查處工作。  
    5、組織開展政法工作的調(diào)查研究,綜合分析影響社會安定、政治穩(wěn)定的形勢,及時反饋重大情況和重要信息,探索和推動政法工作改革。  
    6、研究、指導(dǎo)政法隊伍建設(shè)和政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),協(xié)助有關(guān)部門管理政法部門的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部。  
    7、按照縣社會治安綜合治理委員會的工作部署和要求,制定全縣社會治安綜合治理工作規(guī)劃;掌握社會治安綜合治理工作情況,推動全縣社會治安綜合治理工作。  
    8、貫徹落實中央、省、市關(guān)于加強社會治安綜合治理工作的決定和部署,綜合分析社會治安形勢,研究制定落實措施,組織指導(dǎo)全縣社會治安綜合治理工作。  
    9、宣傳關(guān)于社會治安綜合治理工作的路線、方針、政策,總結(jié)推廣典型經(jīng)驗。  
    10、抓好社會治安綜合治理領(lǐng)導(dǎo)責任制的落實,組織綜治干部的教育培訓(xùn)。  
    11、指導(dǎo)全縣鐵路護路聯(lián)防工作。  
    12、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直和中省直單位的社會治安綜合治理工作。  
    13、組織協(xié)調(diào)全縣社會穩(wěn)定工作,及時掌握全縣有影響的重要情報信息,分析預(yù)測社會穩(wěn)定形勢,做好情況通報和信息反饋工作。  
    14、針對影響穩(wěn)定的重大問題,組織開展調(diào)查研究,提出工作對策與建議,對全縣維護社會穩(wěn)定工作進行檢查督辦。  
    15、對影響全縣穩(wěn)定的重大突發(fā)性事件和涉及多部門、跨地區(qū)影響社會穩(wěn)定的突出問題進行協(xié)調(diào)處置。  
    16、負責組織協(xié)調(diào)好對邪教殘余勢力的防控、深挖、打擊處理工作及癡迷者的教育轉(zhuǎn)化工作。  
    17、研究邪教發(fā)展規(guī)律,掌握邪教發(fā)展方向,提出工作對策;協(xié)調(diào)反邪教的社會宣傳工作,指導(dǎo)反邪教組織的學(xué)術(shù)研究活動。  
    18、組織協(xié)調(diào)處理對社會有危害的氣功組織工作。  
    19、完成縣委、縣政府和上級交辦的其他工作任務(wù)。  
   (二)、機構(gòu)設(shè)置  
    辦公室、政治處、涉法涉訴信訪室。  
    (三)、部門預(yù)算單位構(gòu)成  
    無納入彰武縣委政法委2016年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位。  
     
     第三部分 彰武縣委政法委2016年度部門決算情況說明
     一、收入支出決算總體情況   
    (一)收入總計57.96萬元,比2015年減少27.67萬元。包括:  
    1.財政撥款收入54.83萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入54.83萬元,政府性基金收入0萬元。  
    2.上級補助收入0萬元。  
    3.事業(yè)收入0萬元。  
    4.經(jīng)營收入0萬元。  
    5.附屬單位上繳收入0萬元。  
    6.其他收入0萬元。  
    7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。  
    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.14萬元,主要是法制建設(shè)等。  
    (二)支出總計57.96萬元,比2015年減少24.3萬元。包括:  
    1.基本支出44.93萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出36.37萬元,對個人和家庭的補助支出2.20萬元,商品和服務(wù)支出6.35萬元。  
    2.項目支出13.04萬元,主要包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出。  
    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.14萬元  
    主要是法制建設(shè)等原因形成的結(jié)余。  
    二、財政撥款支出決算情況  
    (一)總體情況  
    財政撥款支出決算反映彰武縣委政法委2016年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年度財政撥款支出57.96萬元,其中:基本支出44.93萬元,項目支出13.04萬元。  
    (二)具體情況  
    2016年度財政撥款支出57.96萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出56.88萬元,社會保障和就業(yè)支出1.08萬元。  
    1. 一般公共服務(wù)支出56.88萬元,包括:  
    (1)行政運行44.92萬元,主要是人員經(jīng)費和日常共用經(jīng)費等支出。  
    (2)一般行政管理事務(wù)11.96萬元,主要是項目支出等支出。  
    2. 科學(xué)技術(shù)支出0萬元。  
    3. 社會保障和就業(yè)支出1.08萬元,包括:  
    (1)傷殘撫恤1.08萬元。  
    三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況  
    2016年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.08萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費2.08萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出比2015年增加0.26萬元,增長14.29%,主要是車輛維修等原因。  
    1.因公出國(境)費0萬元。  
    2.公務(wù)接待費0萬元。  
    3.公務(wù)用車購置及運行維護費2.08萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費2.08萬元。2016年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量1輛。  
    四、其他重要事項的情況說明  
    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  
    2016年政法委機關(guān)運行經(jīng)費支出6.35萬元,比2015年減少0.11萬元,降低1.70%,主要原因是機關(guān)運行費用減少。  
    (二)政府采購支出情況  
    2016年政法委政府采購支出總額0萬元。  
    (三)國有資產(chǎn)占用情況  
    截至2016年12月31日,縣委政法委共有車輛1輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。  
    第四部分 名詞解釋          
    1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。      
    2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。      
    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。      
    4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。      
    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。      
    6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、       “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。      
    7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。      
    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。      
    9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。      
    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。      
    11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。      
    12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。      
    13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。      
    14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。      
    15.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳及相關(guān)事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。      
    16. 一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳及相關(guān)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。      
    17.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。      
 
 
   
                                            彰武縣委政法委員會  
 
                                                2017年8月31日   
   
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