日期: 2021-09-09 瀏覽量:11 來源:彰武縣紀律檢查委員會 責任編輯:劉思彤 文字大小: 大 中 小
目 錄
第一部分 彰武縣紀律檢查委員會概況
一、主要職責
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 彰武縣紀律檢查委員會2020年度部門決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 彰武縣紀律檢查委員會2020年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 彰武縣紀律檢查委員會概況
一、主要職責
(一)負責全縣黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、省委、市委及縣委關(guān)于紀律檢查工作的決定,維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助縣委推進全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
(二)依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責。負責經(jīng)常對黨員進行遵守紀律的教育,作出關(guān)于維護黨紀的決定,對縣委工作部門、縣委批準設(shè)立的黨組(黨委),各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、紀委等黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導干部履行職責、行使權(quán)力進行監(jiān)督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢,檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復雜的案件,決定或者取消對這些案件中的黨員的處分,進行問責或者提出責任追究的建議,受理黨員的控告和申訴,保障黨員的權(quán)利。
(三)負責全縣監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、省委、市委及縣委關(guān)于監(jiān)察工作的決定,維護憲法法律,依法對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進行監(jiān)察,調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
(四)依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責。推動開展廉政教育,對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查,對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進行調(diào)查,對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定,對履行職責不力、失職失責的領(lǐng)導人員進行問責,對涉嫌職務(wù)犯罪的,將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴,向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。
(五)負責組織協(xié)調(diào)全面從嚴治黨、黨風廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
(六)負責綜合分析全面從嚴治黨、黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調(diào)查研究,制定或者修改本縣紀檢監(jiān)察規(guī)范性文件和工作制度,參與起草制定本縣規(guī)范性文件。
(七)加強對反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào),督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
(八)負責紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究和制度建設(shè),組織開展紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓工作。
(九)按照縣委關(guān)于實績考核工作的職責分工,負責全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)的相關(guān)考核工作。
(十)完成中央紀委國家監(jiān)委、省紀委監(jiān)委及市紀委監(jiān)委和縣委交辦的其他任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入彰武縣紀律檢查委員會2020年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
1.彰武縣紀律檢查委員會
2.彰武縣監(jiān)察委員會
3.彰武縣委巡察工作領(lǐng)導小組辦公室
第二部分 彰武縣紀律檢查委員會2020年度部門決算表(見附件)
第三部分 彰武縣紀律檢查委員會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計1018.47萬元,包括:
1.財政撥款收入1008.12萬元,占收入總計的98.98%。其中:公共預算財政撥款收入1008.12萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。本年無此項收入。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。本年無此項收入。
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。本年無此項收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。本年無此項收入。
6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。本年無此項收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,占收入總計的0%。本年無此項收入。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.35萬元,占收入總計的1.02%。主要是辦公經(jīng)費。
與上年相比,今年收入增加261.84萬元,增長34.61%,主要原因:一是人員增加;二是辦案經(jīng)費增多。
(二)支出總計1008.12萬元,包括:
1.基本支出863.02萬元,占支出總計的85.61%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出711.08萬元,對個人和家庭的補助支出73.47萬元,商品和服務(wù)支出78.47萬元。
2.項目支出145.11萬元,占支出總計的14.39%。主要包括一般行政管理事務(wù)中辦案業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。
與上年相比,今年支出增加261.85萬元,增長35.09%,主要原因:辦案經(jīng)費增加。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.35萬元。
主要是辦公經(jīng)費的結(jié)轉(zhuǎn)。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0萬元,增長0%,主要原因是辦公經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2020年度財政撥款支出1008.12萬元,其中:基本支出863.02萬元,項目支出145.11萬元。與上年相比,財政撥款支出增加262.23萬元,增長35.16%,主要原因:辦案經(jīng)費增加。與年初預算相比,2020財政撥款支出完成年初預算的127.40%,其中:基本支出完成年初預算的121.16%,項目完成年初預算的183.68%。
(二)具體情況。
2020年度財政撥款支出1008.12萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出990.57萬元,占98.26%;社會保障和就業(yè)支出17.55萬元,占1.74%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,占0%;農(nóng)林水支出0萬元,占0%;交通運輸支出0萬元,占0%;資源勘探信息等支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等支出0萬元,占0%;住房保障支出0萬元,占0%。
1.一般公共服務(wù)支出990.57萬元,具體包括:
(1)行政運行845.46萬元,主要是工資福利等支出,完成年初預算的118.96%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員增加。
(2)一般行政管理事務(wù)145.11萬元,主要是辦案經(jīng)費等支出,完成年初預算的183.68%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是辦案業(yè)務(wù)增多,辦案經(jīng)費增加。
2.社會保障和就業(yè)支出17.55萬元,具體包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休1.58萬元,主要是機關(guān)退休人員取暖費及獨生子女費等支出,完成年初預算的100%。
(2)死亡撫恤15.97萬元,主要是機關(guān)退休人員死亡撫恤等支出,無年初預算。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出32萬元,完成年初預算的266.67%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是購置公務(wù)用車1輛。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費32萬元。
1.因公出國(境)費0萬元,2020年參加出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務(wù)接待費0萬元,,2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次,0人,0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行費32萬元,比上年增加20萬元,增長166.67%,主要是購置公務(wù)用車1輛等原因。
公務(wù)用車購置費20萬元,主要用于公務(wù)用車購置等,當年購置公務(wù)用車1輛。
公務(wù)用車運行維護費12萬元,主要用于公務(wù)用車運行維護費等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務(wù)用車保有5輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出863.02萬元,其中:人員經(jīng)費784.55元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費78.47萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年彰武縣紀律檢查委員會機關(guān)運行經(jīng)費支出78.47萬元,比上年增加9.76萬元,增長14.20%,主要原因是人員增加。
(二)政府采購支出情況。
2020年彰武縣紀律檢查委員會政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日,彰武縣紀律檢查委員會共有車輛5輛,其中:副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛,主要領(lǐng)導干部用車0輛,機要通訊用車1輛,應(yīng)急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求,我部門組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目1個,涉及資金145.11萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù))達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))98分。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)紀檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)紀檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出(項):反映上述項目以外其他紀檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。
18.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映試行歸口管理的行政單位(包括試行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
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