日期: 2023-09-26 瀏覽量:184 來源:彰武縣委員會辦公室 責(zé)任編輯:吳楠 文字大小: 大 中 小
目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
第一條 縣委辦公室的主要職責(zé)是:
(一)負(fù)責(zé)推動黨的方針、政策和中央重大決策部署及省、市、縣委具體安排貫徹落實。
(二)負(fù)責(zé)或協(xié)調(diào)配合黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、國家機(jī)關(guān)各部門,省領(lǐng)導(dǎo)和省機(jī)關(guān)各部門、市領(lǐng)導(dǎo)和市機(jī)關(guān)各部門、外縣領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓來彰政務(wù)活動組織安排。
(三)負(fù)責(zé)縣委各類會議的會務(wù)工作、縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動的組織安排和縣委對外接待的組織協(xié)調(diào)工作,承擔(dān)縣委文件、文稿、領(lǐng)導(dǎo)講話的起草、修改和審核工作。
(四)負(fù)責(zé)黨中央決策部署及省、市、縣委具體工作安排貫徹落實情況的督促檢查,負(fù)責(zé)中央及省、市、縣委領(lǐng)導(dǎo)同志批示的傳達(dá)督辦落實工作。
(五)負(fù)責(zé)圍繞縣委中心工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研,負(fù)責(zé)縣委的總值班和應(yīng)急突發(fā)情況的信息報送。
(六)負(fù)責(zé)中央、省委、市委文件辦理和縣委文件制發(fā)工作,負(fù)責(zé)縣委日常文書處理工作,負(fù)責(zé)黨政機(jī)關(guān)核心機(jī)密文件、信件傳遞工作,負(fù)責(zé)縣委和縣委辦公室檔案管理和利用工作。
(七)負(fù)責(zé)縣委重要決策事項合法合規(guī)性審查,負(fù)責(zé)縣委黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
(八)貫徹落實中央、省委、市委關(guān)于密碼工作的方針政策、指示決定和法律法規(guī),依法管理密碼,做好密碼通信服務(wù)、信息化密碼保障以及黨委系統(tǒng)信息化規(guī)劃、建設(shè)和管理,負(fù)責(zé)全縣密碼使用單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo),負(fù)責(zé)縣黨政主要領(lǐng)導(dǎo)同志密碼通信隨行服務(wù)和緊急情況下密碼通信保障工作,確保黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)決策指揮信息安全暢通。承擔(dān)縣委密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)工作協(xié)調(diào)小組、縣黨委系統(tǒng)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
(九)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行保密方面法律法規(guī)及方針政策,對外以彰武縣國家保密局名義依法履行保密行政管理職能,開展保密技術(shù)檢查,負(fù)責(zé)擬訂保密技術(shù)措施,審批涉及國家秘密的有關(guān)事項,督促、協(xié)調(diào)有關(guān)部門查處泄密案件,負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)保密宣傳和培訓(xùn)工作,承擔(dān)縣委保密委員會日常工作。
(十)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行檔案行政管理法律法規(guī)及方針政策,擬訂檔案管理法規(guī)性文件、檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和檔案工作規(guī)章制度,對外以彰武縣檔案局名義依法履行檔案監(jiān)督指導(dǎo)、行政管理職能,依法查處檔案違法行為,負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)檔案宣傳、教育、科研等工作。
(十一)組織全縣政治建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會建設(shè)、文化建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)、黨的建設(shè)重大問題的調(diào)查研究、咨詢論證,為縣委決策提供依據(jù)、建議和方案。
(十二)組織對全縣中長期發(fā)展思路研究和咨詢論證,負(fù)責(zé)起草縣委關(guān)于國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展五年規(guī)劃建議。
(十三)根據(jù)縣委安排,組織或參與起草縣委向中央、省委、市委的有關(guān)工作報告和重要會議文稿。
(十四)組織撰寫宣傳闡釋黨的路線方針政策和推進(jìn)振興發(fā)展的文稿。
(十五)組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣黨委系統(tǒng)政策研究、決策咨詢工作,負(fù)責(zé)全縣新型智庫建設(shè)的組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。
(十六)完成縣委交辦的其他任務(wù)。
(十七)職能轉(zhuǎn)變。縣委辦公室應(yīng)加強(qiáng)督查督辦工作,加強(qiáng)縣委、縣政府績效管理工作,實現(xiàn)督考合一,推動黨和政府重大決策部署的貫徹落實。
(十八)關(guān)于實績考核工作的職責(zé)分工。縣委組織部負(fù)責(zé)牽頭抓總,并負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門黨建指標(biāo)考核,同時承擔(dān)縣實績考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。縣委辦公室負(fù)責(zé)縣直黨政群部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的業(yè)務(wù)指標(biāo)考核。縣人大常委會、縣政協(xié)、縣紀(jì)委監(jiān)委、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部負(fù)責(zé)各自系統(tǒng)有關(guān)單位的考核。
第二條縣委財經(jīng)辦和縣委改革辦的主要職責(zé)是:
中共彰武縣委財經(jīng)委員會辦公室(以下簡稱縣委財經(jīng)辦)是中共彰武縣委財經(jīng)委員會(以下簡稱縣委財經(jīng)委)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu),設(shè)在縣委辦公室。
中共彰武縣委全面深化改革委員會辦公室(以下簡稱縣委改革辦)是中共彰武縣委全面深化改革委員會(以下簡稱縣委改革委)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu),設(shè)在縣委辦公室。
(一)貫徹落實中央、省委、市委關(guān)于財經(jīng)工作和全面深化改革工作的決策部署,負(fù)責(zé)處理縣委財經(jīng)委和縣委改革委日常事務(wù)工作。
(二)組織開展全縣經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域和全面深化改革重大問題的調(diào)查研究,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)預(yù)算安排和執(zhí)行、金融以及社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等有關(guān)方面的重要事項。
(三)組織分析全縣經(jīng)濟(jì)形勢,了解、掌握并及時反映全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和全面深化改革的重要情況及問題,收集、編發(fā)和上報有關(guān)重要信息,為縣委決策提供建議。
(四)推動、督促有關(guān)方面落實縣委和縣委財經(jīng)委、縣委改革委的決策部署和工作要求。
(五)牽頭籌備縣委有關(guān)經(jīng)濟(jì)工作和改革工作的重要會議,組織起草有關(guān)重要文件和重要文稿。
(六)完成縣委和縣委財經(jīng)委、縣委改革委交辦的其他任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入彰武縣委辦公室2022年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
1、彰武縣委辦公室本級
2、彰武縣委組織部
3、彰武縣委宣傳部
4、彰武縣委統(tǒng)戰(zhàn)部
5、彰武縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室
6、彰武縣婦女聯(lián)合會
7、彰武縣共青團(tuán)
8、彰武縣工商業(yè)聯(lián)合會
9、彰武縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會
10、彰武縣科協(xié)
11、彰武縣僑聯(lián)
12、彰武縣社科聯(lián)
13、彰武縣黨群中心
14、彰武縣融媒體中心
15、彰武縣互聯(lián)網(wǎng)輿情監(jiān)測中心
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
(一)收入總計3776.84萬元,包括:
1.財政撥款收入3776.84萬元,占收入總計的100%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入3776.84萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比,今年收入增加604.79萬元,增長19.07%,主要原因:一是增加了社科聯(lián)和互聯(lián)網(wǎng)輿情監(jiān)測中心兩個單位;二是人員經(jīng)費(fèi)增加。
(二)支出總計3776.84萬元,包括:
1.基本支出3107.28萬元,占支出總計的82.27%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出2588.29萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出142.58萬元,商品和服務(wù)支出353.29萬元,資本性支出23.12萬元。
2.項目支出669.57萬元,占支出總計的17.73%。主要包括黨群事務(wù)維護(hù)支出58.8萬元、科協(xié)業(yè)務(wù)支出9萬元、工商聯(lián)業(yè)務(wù)支出5.66萬元、婦聯(lián)業(yè)務(wù)支出8萬元、團(tuán)縣委2.9萬元、社科聯(lián)業(yè)務(wù)支出2.18萬元、文聯(lián)業(yè)務(wù)支出5.73萬元、縣委辦業(yè)務(wù)支出117.39萬元、編辦業(yè)務(wù)支出4萬元、僑聯(lián)0.5萬元、組織部門支出142.01萬元、宣傳部門支出223.8萬元、統(tǒng)戰(zhàn)部門支出2萬元、民族工作專項11萬元、融媒體中心機(jī)房專用設(shè)備購置及維護(hù)等76.6萬元業(yè)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比,今年支出增加604.79萬元,增長19.07%,主要原因:一是增加了社科聯(lián)和互聯(lián)網(wǎng)輿情監(jiān)測中心兩個單位;二是人員經(jīng)費(fèi)增加。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2022年度財政撥款支出3776.84萬元,其中:基本支出3107.28萬元,項目支出669.57萬元。與上年相比,財政撥款支出增加604.79萬元,增長19.07%,主要原因:一是增加了社科聯(lián)和互聯(lián)網(wǎng)輿情監(jiān)測中心兩個單位;二是人員經(jīng)費(fèi)增加。與年初預(yù)算相比,2022年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的173.39%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的157.46%,項目完成年初預(yù)算的326.78%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3776.84萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出2492.87萬元,占66.01%;科學(xué)技術(shù)支出1萬元,占0.03%;文化旅游體育與傳媒支出713.15萬元,占18.88%;社會保障和就業(yè)支出397.44萬元,占10.52%;住房保障支出172.38萬元,占4.56%。
1.一般公共服務(wù)支出2492.87萬元,具體包括:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)民族事務(wù)(款)民族工作專項(項)11萬元,主要是民族工作專項等支出,無年初預(yù)算。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)5.66萬元,主要是工商聯(lián)事專項等支出,無年初預(yù)算。
(3)一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)8.69萬元,主要是團(tuán)縣委專項等支出,無年初預(yù)算。
(4)一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)19.03萬元,主要是婦聯(lián)和團(tuán)縣委專項等支出,無年初預(yù)算。
(5)一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項)8萬元,主要是婦聯(lián)培訓(xùn)費(fèi)專項等支出,無年初預(yù)算。
(6)一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)1361.12萬元,主要是工資福利保險等支出,完成年初預(yù)算的139.52%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增長工資。
(7)一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)121.16萬元,主要是各部門項目支出,完成年初預(yù)算的273%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有些事務(wù)為新生事務(wù)無法預(yù)算。
(8)一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項)597.97萬元,主要是黨群事務(wù)服務(wù)中心工資福利保險等支出,完成年初預(yù)算的135.58%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增長工資。
(9)一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項)58.80萬元,主要是黨群事務(wù)服務(wù)中心維護(hù)等支出,完成年初預(yù)算的147%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有些事務(wù)為新生事務(wù)無法預(yù)算。
(10)一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)8.65萬元,主要是組織部下派駐村干部保險金工等支出,無年初預(yù)算。
(11)一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)116.93萬元,主要是組織部門專項業(yè)務(wù)等支出,完成年初預(yù)算的449.73%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有些事務(wù)為新生事務(wù)無法預(yù)算。
(12)一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項)25.08萬元,主要是組織部門專項業(yè)務(wù)等支出,無年初預(yù)算。
(13)一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)2.08萬元,主要是宣傳部支出,無年初預(yù)算。
(14)一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)123.8萬元,主要是宣傳部門專項業(yè)務(wù)等支出,完成年初預(yù)算的1235.67%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有些事務(wù)為新生事務(wù)無法預(yù)算。
(15)一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項)22.4萬元,主要是輿情中心人員保險金工資福利等支出,年中成立,無年初預(yù)算。
(16)一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2.5萬元,主要是統(tǒng)戰(zhàn)部門專項業(yè)務(wù)等支出,無年初預(yù)算。
2.科學(xué)技術(shù)支出1萬元,具體包括;
(1) 科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理服務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)1萬元,主要是科協(xié)部門專項業(yè)務(wù)等支出,無年初預(yù)算。
3.文化旅游體育與傳媒支出713.15萬元,具體包括;
(1)文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)傳播發(fā)射(項)11萬元,主要是融媒體事務(wù)中心專項業(yè)務(wù)等支出,無年初預(yù)算。
(2)文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項)536.55萬元,主要是融媒體事務(wù)中心工資福利保險等支出等支出,完成年初預(yù)算的136.62%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資等增長。
(3)文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)165.6萬元,主要是融媒體事務(wù)中心專項業(yè)務(wù)等支出,完成年初預(yù)算的382.45%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有些事務(wù)為新生事務(wù)無法預(yù)算。
4.社會保障和就業(yè)支出397.45萬元,具體包括:
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休支出(項)歸口管理的行政單位離退休9.57萬元,主要是離休人員工資及退休人員取暖費(fèi)支出等支出,完成年初預(yù)算的100%。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休支出(項)事業(yè)單位離退休5.74萬元,主要是退休人員取暖費(fèi)支出等支出,完成年初預(yù)算的100%。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)253.99萬元,主要是單位繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員保險費(fèi)支出等支出,完成年初預(yù)算的100%。
(4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)46.6萬元,主要是退休人員補(bǔ)交職業(yè)年金繳費(fèi)支出等支出,無年初預(yù)算。
(5)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)63.75萬元,主要是去世職工喪葬撫恤金等支出,無年初預(yù)算。
(6)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項)16.1萬元,主要是白鐵忠、宋曙葭、魯春林傷殘補(bǔ)助支出。無年初預(yù)算。
(7)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)1.7萬元,為企業(yè)離休人員的特需費(fèi)等,無年初預(yù)算。
5.住房保障支出172.38萬元,具體包括:
(8)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)172.38萬元,主要是為行政事業(yè)單位職工繳納的住房公積金,完成年初預(yù)算的162.33%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是住房公積金繳納比例調(diào)整。
(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出12.67萬元,完成全年預(yù)算的88.05%,決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約用車。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.67萬元。
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。2022年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次,主要為參加0團(tuán)等。2022年因公出國(境)費(fèi)與上年無變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元;2022年公務(wù)接待費(fèi)與上年無變化。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)12.67萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成全年預(yù)算的88.05%,決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約用車。比上年增加1.06萬元,增長9.13%,主要是車輛老化維修增加等原因。
其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.67萬元,主要用于公車運(yùn)行維護(hù)支出等,截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量7輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3107.28萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2730.87萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)376.41萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出177.09萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),比上年減少2.78萬元,降低1.55%,主要原因是厲行節(jié)約。
(二)政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占中小企業(yè)采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日,共有車輛7輛,其中:副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車4輛,其他用車主要是融媒體中心業(yè)務(wù)用車3輛,黨群中心檔案廂貨車1輛;單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
(四)預(yù)算績效情況。
1.績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項目0個(其中:一般公共預(yù)算項目0個,政府性基金預(yù)算項目0個,國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個),涉及資金0萬元(其中:一般公共預(yù)算資金0萬元,政府性基金預(yù)算資金0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元),無自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)*100%),無自評平均分(開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))。
組織對3個單位開展整體績效自評,涉及資金2178.22萬元,自評平均分94.59分。《部門(單位)整體績效自評表》見附件。
本部門未涉及預(yù)算項目部門評價,涉及資金0萬元(其中:一般公共預(yù)算資金0萬元,政府性基金預(yù)算資金0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元)。
2.項目績效自評結(jié)果。
本部門在2022年度未開展項目績效。
3.部門評價結(jié)果。
4.財政評價結(jié)果。
自評平均分94.59分。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)(類)民族事務(wù)(款)民族工作專項(項):反映用于民族事務(wù)管理方面的專項支出。
17.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映各民主黨派及工商聯(lián)的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
19.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
20.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映除上述項目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出.
21.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
22.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
23.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項):反映事業(yè)單位的基本支出。
24.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項):反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
25.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
26.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
27.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
28.一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
29.一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
30.一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
31.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
32.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
33.文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)傳播發(fā)射(項):反映廣播電視發(fā)射、轉(zhuǎn)播臺站的支出。
34.文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項):反映除上述項目以外其他用于廣播電視方面的支出。
35.文化旅游體育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項):反映除上述項目以外其他用于其他文化旅游體育與傳媒方面的支出。
36.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
37.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
38.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
39.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
40.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
41.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)支出。
42.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
43.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 2022年度部門決算表
第五部分 附件
部門(單位)整體績效自評表 | |||||||||||||||||||
部門(單位)名稱 | 003001中國共產(chǎn)黨彰武縣委員會辦公室本級-210922000 | ||||||||||||||||||
部門年初預(yù)算收入金額(萬元) | 1146.09 | ||||||||||||||||||
部門年初預(yù)算支出金額(萬元) | 1146.09 | ||||||||||||||||||
年度主要任務(wù) | 對應(yīng)項目 | 項目下達(dá)金額(萬元) | 項目執(zhí)行金額(萬元) | 項目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
專項工作培訓(xùn)費(fèi) | 5.00 | 0 | 0.00% | 2.1 | 0 | ||||||||||||||
部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) | 64.13 | 57.11 | 89.05% | 2.1 | 1.87 | ||||||||||||||
宣傳事務(wù)管理專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 5.00 | 4.99 | 99.99% | 2.1 | 2.09 | ||||||||||||||
部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) | 1722.32 | 1690.74 | 98.16% | 2.1 | 2.06 | ||||||||||||||
機(jī)關(guān)事務(wù)管理專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 10.30 | 10.3 | 100.00% | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||
機(jī)要局專網(wǎng)費(fèi) | 2.00 | 2 | 100.00% | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||
預(yù)留縣直部門會議費(fèi) | 4.00 | 2 | 50.00% | 2.1 | 1.05 | ||||||||||||||
婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi) | 5.00 | 5 | 100.00% | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||
國防教育 | 2.00 | 1.72 | 86.00% | 2.1 | 1.8 | ||||||||||||||
機(jī)要密碼系統(tǒng)維護(hù) | 9.30 | 9.17 | 98.69% | 2.1 | 2.07 | ||||||||||||||
組織部黨代會會議費(fèi) | 2.00 | 2 | 100.00% | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||
組織事務(wù)管理專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 10.00 | 10 | 100.00% | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||
大型會議費(fèi) | 30.00 | 30 | 100.00% | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||
宣傳部工作經(jīng)費(fèi) | 5.00 | 5 | 100.00% | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||
編辦工作經(jīng)費(fèi) | 4.00 | 3.99 | 99.99% | 2.1 | 2.09 | ||||||||||||||
檔案管理專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 5.00 | 5 | 100.00% | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||
離休人員經(jīng)費(fèi) | 0 | 0 | 0.00% | 2.1 | 0 | ||||||||||||||
組織部老干部局工作經(jīng)費(fèi) | 19.00 | 15.79 | 83.14% | 2.1 | 1.74 | ||||||||||||||
值班勞務(wù)費(fèi) | 4.00 | 4 | 100.00% | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||
年度目標(biāo) | 年初總體目標(biāo) | 全年完成情況 | |||||||||||||||||
按照2022年預(yù)算目標(biāo)按時完成支付任務(wù) | 縣委辦及各部門都按時完成各項任務(wù)。 | ||||||||||||||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運(yùn)算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進(jìn)措施 | |||||||
經(jīng)費(fèi)保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||
履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
工作完成及時率 | = | 100 | % | 80 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 80 | 0.8 | 3.3 | 2.64 | 縣委辦公室及組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)等黨群13個部門都存在工作人員不足,事多人少,工作不細(xì)的情況,導(dǎo)致質(zhì)量不高。 | 人員保障:縣委辦公室及組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)等黨群13個部門要加強(qiáng)對工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),深入實際,提高工作質(zhì)量。 | ||||||||||
基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 0.8 | 3.3 | 2.64 | 單位內(nèi)部人員構(gòu)成不平衡,一些新考錄的公務(wù)員由于剛進(jìn)入崗位,管理經(jīng)驗不足,能力不足,導(dǎo)致管理水平不高。 | 其他:加強(qiáng)對一些新考錄的公務(wù)員進(jìn)行系統(tǒng)性的確培訓(xùn),讓老員工進(jìn)行指導(dǎo),進(jìn)一步提高管理水平。 | ||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
社會效應(yīng) | 服務(wù)對象滿意度 | 參會人員滿意度 | >= | 80 | % | 80 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
社會公眾滿意度 | 當(dāng)?shù)厝罕姖M意度 | >= | 80 | % | 80 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
可持續(xù)性 | 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展 | 培養(yǎng)高水平黨史隊伍 | 爭取創(chuàng)新 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
總評價得分 | 92.45 | ||||||||||||||||||
部門(單位)整體績效自評表 (2022年度) | |||||||||||||||||||
部門(單位)名稱 | 003002彰武縣黨群事務(wù)服務(wù)中心-210922000 | ||||||||||||||||||
部門年初預(yù)算收入金額(萬元) | 563.72 | ||||||||||||||||||
部門年初預(yù)算支出金額(萬元) | 563.72 | ||||||||||||||||||
年度主要任務(wù) | 對應(yīng)項目 | 項目下達(dá)金額(萬元) | 項目執(zhí)行金額(萬元) | 項目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
機(jī)關(guān)事務(wù)管理專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 40 | 38.89 | 97.23% | 13.3 | 12.93 | ||||||||||||||
部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) | 32.52 | 28.31 | 87.06% | 13.3 | 11.57 | ||||||||||||||
部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) | 654.64 | 654.25 | 99.94% | 13.4 | 13.39 | ||||||||||||||
年度目標(biāo) | 年初總體目標(biāo) | 全年完成情況 | |||||||||||||||||
按照2022年預(yù)算按時完成支付。 | 完成 | ||||||||||||||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運(yùn)算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進(jìn)措施 | |||||||
經(jīng)費(fèi)保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||
履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
工作完成及時率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
社會效應(yīng) | 服務(wù)對象滿意度 | 參會人員滿意度 | >= | 80 | % | 80 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
社會公眾滿意度 | 職工群眾滿意率 | >= | 80 | % | 80 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 服務(wù)職工群眾內(nèi)部工作機(jī)制建立情況 | 體制改革 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
總評價得分 | 97.89 | ||||||||||||||||||
部門(單位)整體績效自評表 | |||||||||||||||||||
部門(單位)名稱 | 003003彰武縣融媒體中心-210922000 | ||||||||||||||||||
部門年初預(yù)算收入金額(萬元) | 468.41 | ||||||||||||||||||
部門年初預(yù)算支出金額(萬元) | 468.41 | ||||||||||||||||||
年度主要任務(wù) | 對應(yīng)項目 | 項目下達(dá)金額(萬元) | 項目執(zhí)行金額(萬元) | 項目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) | 24.29 | 24.18 | 99.54% | 10 | 9.95 | ||||||||||||||
廣播電視專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 15.80 | 12 | 75.94% | 10 | 7.59 | ||||||||||||||
部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) | 509.71 | 508.12 | 99.69% | 10 | 9.96 | ||||||||||||||
融媒體工作經(jīng)費(fèi) | 27.50 | 16.29 | 59.27% | 10 | 5.92 | ||||||||||||||
年度目標(biāo) | 年初總體目標(biāo) | 全年完成情況 | |||||||||||||||||
按照2022年預(yù)算安排支出 | 按預(yù)算指標(biāo)進(jìn)度完成 | ||||||||||||||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運(yùn)算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進(jìn)措施 | |||||||
經(jīng)費(fèi)保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||
履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
工作完成及時率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||
資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
社會效應(yīng) | 政治效益 | 主題宣傳、重點(diǎn)工作宣傳量 | >= | 95 | 篇 | 95 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
社會公眾滿意度 | 公眾接受廣播電視信號滿意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 明確融媒體采編部門責(zé)任劃分 | 建立機(jī)制 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
總評價得分 | 93.42 |
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