日期: 2023-09-28 瀏覽量:212 來源:阜新市彰武草原生態(tài)恢復(fù)示范區(qū)管理委員會(huì) 責(zé)任編輯:吳楠 文字大小: 大 中 小
目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
市彰武草原生態(tài)恢復(fù)示范區(qū)管委會(huì)以沙化土地治理為突破口,把草原生態(tài)恢復(fù)建設(shè)與發(fā)展草畜經(jīng)濟(jì)相結(jié)合,與發(fā)展草原旅游相結(jié)合,按照一次規(guī)劃、分步實(shí)施、示范先行的原則,建設(shè)集山水林田湖草為一體的遼寧北方綠色生態(tài)屏障,著力建設(shè)全省離海岸線最近距離的生態(tài)草原,積極探索可復(fù)制、可推廣的規(guī)劃理念,切實(shí)承擔(dān)起組織、協(xié)調(diào)和推進(jìn)草原生態(tài)恢復(fù)示范區(qū)建設(shè)發(fā)展職責(zé),依法經(jīng)授權(quán)行使市、縣兩級(jí)經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限,市縣兩級(jí)政府和相關(guān)部門要切實(shí)將經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限下放到示范區(qū)管委會(huì),重點(diǎn)是下放建設(shè)規(guī)劃權(quán)、土地權(quán)、旅游業(yè)規(guī)劃權(quán)等管理權(quán)限,確保管委會(huì)權(quán)責(zé)一致。暫時(shí)下放不了的,要在示范區(qū)內(nèi)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)或采取派專人辦理的辦法,確保審批事項(xiàng)不出示范區(qū)。
彰武草原生態(tài)恢復(fù)示范區(qū)實(shí)行“管委會(huì)+公司”運(yùn)行模式。管委會(huì)主要職責(zé)是:
(一)認(rèn)真落實(shí)國家主體功能區(qū)規(guī)劃要求,貫徹執(zhí)行國家對(duì)草原生態(tài)保護(hù)的法律法規(guī)和政策措施,堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)生態(tài)建設(shè)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展思想,堅(jiān)持生態(tài)立區(qū)、綠色發(fā)展的總體定位,自覺把習(xí)近平生態(tài)文明思想落實(shí)到各項(xiàng)工作任務(wù)中,全面發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)、草原經(jīng)濟(jì)。
(二)研究制定示范區(qū)發(fā)展目標(biāo)、政策和措施,研究確定、協(xié)調(diào)解決示范區(qū)建設(shè)發(fā)展的重大問題。組織編制示范區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)草原恢復(fù)總體規(guī)劃和草原功能區(qū)劃。
(三)組織草原生態(tài)恢復(fù)區(qū)(含章古臺(tái)、四合城、大德、后新秋、馮家、大冷、阿爾鄉(xiāng)等七個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn))實(shí)施草原生態(tài)環(huán)境建設(shè)、保護(hù)、管理和開發(fā)等工作,負(fù)責(zé)示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),組織實(shí)施招商引資工作,配合做好進(jìn)區(qū)項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施配套工作,為入?yún)^(qū)企業(yè)提供全程服務(wù)。
(四)抓好生態(tài)建設(shè),著眼增強(qiáng)示范區(qū)生態(tài)功能,按照尊重客觀規(guī)律、以自然修復(fù)為主的原則,著力打造疏樹草原,逐步恢復(fù)養(yǎng)息牧場的風(fēng)貌。
(五)積極探索建設(shè)現(xiàn)代科技支撐的草原牧場。在堅(jiān)持草畜平衡的前提下,堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展,重點(diǎn)發(fā)展草原放牧型畜牧業(yè),兼顧發(fā)展規(guī)模化、專業(yè)化養(yǎng)殖小區(qū),做到生態(tài)效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一。
(六)負(fù)責(zé)向上爭取政策、資金、項(xiàng)目等,負(fù)責(zé)聯(lián)系市縣有關(guān)部門做好示范區(qū)建設(shè)等相關(guān)工作,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)示范區(qū)所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及駐在單位,負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目申報(bào)、審批。
(七)大力發(fā)展旅游業(yè)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌編制整個(gè)示范區(qū)的旅游總體規(guī)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施,要把旅游產(chǎn)業(yè)作為生態(tài)立區(qū)、綠色發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè),打好旅游品牌,建設(shè)好旅游基礎(chǔ)設(shè)施,不斷開發(fā)好旅游產(chǎn)品,實(shí)施旅游后備箱工程,增強(qiáng)示范區(qū)乃至整個(gè)恢復(fù)區(qū)的可持續(xù)發(fā)展能力。
(八)負(fù)責(zé)組織示范區(qū)內(nèi)生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,重點(diǎn)發(fā)展草畜結(jié)合、民宿經(jīng)濟(jì)、農(nóng)家樂、休閑觀光牧場、種養(yǎng)游特色田園綜合體等接續(xù)產(chǎn)業(yè),發(fā)展旅游業(yè)態(tài),帶動(dòng)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。
(九)負(fù)責(zé)對(duì)生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展總公司(暫定名)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)管。
(十)承辦市委、市政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、阜新市彰武草原生態(tài)恢復(fù)示范區(qū)管理委員會(huì)決算單位構(gòu)成
納入阜新市彰武草原生態(tài)恢復(fù)示范區(qū)管理委員會(huì)2022年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1.阜新市彰武草原生態(tài)恢復(fù)示范區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
(一)收入總計(jì)1735.01萬元,包括:
1.財(cái)政撥款收入1732.91萬元,占收入總計(jì)的99.88%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1732.91萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.1萬元,占收入總計(jì)的0.12%。
與上年相比,今年收入減少4493.81萬元,降低72.15%,主要原因:減少了一部分光熱+電項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(二)支出總計(jì)1735.01萬元,包括:
1.基本支出225.24萬元,占支出總計(jì)的12.98%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出206.24萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元,商品和服務(wù)支出19萬元。
2.項(xiàng)目支出1509.78萬元,占支出總計(jì)的87.02%。主要包括節(jié)能防治光熱+電業(yè)務(wù)支出和其它生態(tài)自然保護(hù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
與上年相比,今年支出減少4493.81萬元,降低72.15%,主要原因:減少了一部分光熱+電項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少2.1萬元,降低100%,主要原因:2021年年末一體化保險(xiǎn)支出到基本戶,未劃款,2022年補(bǔ)繳保險(xiǎn),2022年所有保險(xiǎn)劃款完畢。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出1735.01萬元,其中:基本支出225.23萬元,項(xiàng)目支出1509.78萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少4493.81萬元,降低72.15%,主要原因:減少了一部分光熱+電項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。與年初預(yù)算相比,2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的868.59%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的112.76%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1735.01萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出22.43萬元,占1.29%;節(jié)能環(huán)保支出1485.28萬元,占85.61%;農(nóng)林水支出212.25萬元,占12.23%;住房保障支出15.05萬元,占0.87%。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出22.43萬元,具體包括:
(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))20.76萬元,主要是行政、事業(yè)單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的520.30%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初預(yù)算數(shù)少且有人員調(diào)入。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))1.67萬元,主要是行政人員調(diào)出單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的9.0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初預(yù)算數(shù)多且有人員調(diào)出。
2.節(jié)能環(huán)保支出1485.28萬元,具體包括:
(1)節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項(xiàng))1415.34萬元,主要是光熱+電項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出,無年初預(yù)算。
(2)節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)其他自然生態(tài)保護(hù)支出(項(xiàng))69.94萬元,主要是用于歐李山種花種草及日常管護(hù),無年初預(yù)算。
3.農(nóng)林水支出212.25萬元,具體包括:
(1)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))43.63萬元,主要是行政人員工資保險(xiǎn)及各項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的3356.15%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初預(yù)算數(shù)少了且有人員調(diào)入。
(2)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))6.41萬元,主要是會(huì)議費(fèi)支出,無年初預(yù)算。
(3)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng))134.93萬元,主要是事業(yè)人員工資保險(xiǎn)及各項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的328.54%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員調(diào)入且增加年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
(4)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)和草原支出(項(xiàng))27.28萬元,主要是其他辦公經(jīng)費(fèi)支出,無年初預(yù)算。
4.住房保障支出15.05萬元,具體包括:
(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))15.05萬元,主要是行政、事業(yè)人員單位部分住房公積金,完成年初預(yù)算的133.42%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員調(diào)入。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.66萬元,完成全年預(yù)算的83%,決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)付0.34萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.66萬元。
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。2022年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2022年因公出國(境)費(fèi)與上年相同。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元;2022年公務(wù)接待費(fèi)與上年相同。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.66萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成全年預(yù)算的83%。比上年減少0.33萬元,下降16.58%,主要是壓減經(jīng)費(fèi)原因。
其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.66萬元,主要用于燃油、保險(xiǎn)和維修費(fèi)等,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出225.24萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)206.24萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)19萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,比上年無變化。
(二)政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占中小企業(yè)采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日,共有車輛1輛,其中:副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是下鄉(xiāng)巡山、防火檢查用車;單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績效情況。
1.績效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)(其中:一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)),涉及資金0萬元(其中:一般公共預(yù)算資金0萬元,政府性基金預(yù)算資金0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元),無自評(píng)覆蓋率(開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)*100%),無自評(píng)平均分(開展績效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))。
組織對(duì)1個(gè)單位開展整體績效自評(píng),涉及資金199.75萬元,自評(píng)平均分96.60分。《部門(單位)整體績效自評(píng)表》見附件。
本部門未涉及預(yù)算項(xiàng)目部門評(píng)價(jià),涉及資金0萬元(其中:一般公共預(yù)算資金0萬元,政府性基金預(yù)算資金0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元)。
2.項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
本部門在2022年度未開展項(xiàng)目績效。
3.部門評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開展評(píng)價(jià)。
4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。
自評(píng)平均分96.60分。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
17.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項(xiàng)):反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫沙塵暴等方面的支出。
18.節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)其他自然生態(tài)保護(hù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然生態(tài)保護(hù)方面的支出。
19.農(nóng)林水(類)林業(yè)和草原(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
20.農(nóng)林水(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。
21.農(nóng)林水(類)林業(yè)和草原(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)際公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
22.農(nóng)林水(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)和草原支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 2022年度部門決算表
附件:彰武縣草原生態(tài)恢復(fù)示范區(qū)管理委員會(huì)決算公開表
第五部分 附件
部門(單位)整體績效自評(píng)表 (2022年度) | ||||||||||||||||||
部門(單位)名稱 | 038001阜新市彰武草原生態(tài)恢復(fù)示范區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)-210922000 | |||||||||||||||||
部門年初預(yù)算收入金額(萬元) | 199.75 | |||||||||||||||||
部門年初預(yù)算支出金額(萬元) | 199.75 | |||||||||||||||||
年度主要任務(wù) | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目下達(dá)金額(萬元) | 項(xiàng)目執(zhí)行金額(萬元) | 項(xiàng)目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | ||||||||||||
部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) | 8.00 | 6.89 | 86.15% | 10 | 8.61 | |||||||||||||
部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) | 213.64 | 207.04 | 96.91% | 10 | 9.69 | |||||||||||||
部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) | 213.64 | 207.04 | 96.91% | 10 | 9.69 | |||||||||||||
部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) | 8.00 | 6.89 | 86.15% | 10 | 8.61 | |||||||||||||
年度目標(biāo) | 年初總體目標(biāo) | 全年完成情況 | ||||||||||||||||
2022年草原生態(tài)示范區(qū)管理委員會(huì)每月將嚴(yán)格按照預(yù)算安排的資金及時(shí)發(fā)放人員工資和保障日常公用經(jīng)費(fèi)支出 | 完成管委會(huì)在職人員的工資發(fā)放,及管委會(huì)正常運(yùn)行的辦公經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||||||
績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進(jìn)措施 | ||||||
經(jīng)費(fèi)保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
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整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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工作完成及時(shí)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 |
| 管理規(guī)范 |
| 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 |
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綜合管理水平 |
| 管理規(guī)范 |
| 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 |
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預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
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預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 |
| 全部公開 |
| 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
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預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 |
| 管理規(guī)范 |
| 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.8 | 0.8 |
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預(yù)算支出管理規(guī)范性 |
| 管理規(guī)范 |
| 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
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財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
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資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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社會(huì)效應(yīng) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)部門滿意度 | >= | 95 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |
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社會(huì)公眾滿意度 | 當(dāng)?shù)厝罕娍傮w滿意度 | >= | 95 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |
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可持續(xù)性 | 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展 | 建立內(nèi)控業(yè)務(wù)流程 |
| 完善內(nèi)控 |
| 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 |
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| |||
總評(píng)價(jià)得分 | 96.60 |
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地址:彰武縣彰武鎮(zhèn)人民大街65號(hào) 郵編:123200 Email:[email protected]
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