日期: 2025-01-20 瀏覽量:96 來源:彰武縣法律援助中心 責任編輯:王宏博 文字大小: 大 中 小
目 錄
第一部分 彰武縣法律援助中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 彰武縣法律援助中心2025年度單位預算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2025年彰武縣法律援助中心單位預算批復表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算表
十、支出功能分類預算表
十一、支出經(jīng)濟分類預算表(政府預算)
十二、支出經(jīng)濟分類預算表(部門預算)
十三、債務支出預算表
十四、政府采購支出預算表
十五、政府購買服務支出預算表
十六、部門(單位)整體績效目標表
十七、部門預算項目(政策)績效目標表
十八、部門管理專項資金預算表
第一部分 彰武縣法律援助中心概況
一、部門職責
1.貫徹黨中央關于法律援助工作的方針政策和決策部署,執(zhí)行國家有關法律法規(guī),落實省、市、縣委有關工作要求。
2.負責組織實施全縣法律援助工作,為經(jīng)濟困難公民和符合法定條件的其他當事人無償提供法律咨詢、代書、刑事辯護與代理等法律服務。
3.負責受理、審查法律援助申請,指派律師、基層法律服務工作者等法律服務人員提供法律援助,支付法律援助補貼。
4.負責縣本級公共法律服務實體平臺建設工作,負責承辦市級“12348”公共法律服務熱線平臺交辦的工作。
5.負責縣級法律援助工作站、聯(lián)絡點建設與律師值班工作。
6.完成主管部門交辦的其他任務。
二、機構設置
納入彰武縣法律援助中心2025年度單位預算編制范圍的二級預算單位包括:
1、彰武縣法律援助中心
第二部分 彰武縣法律援助中心2025年度單位預算情況說明
一、綜合預算收支指標情況
(一)收入預算46.10萬元,其中:
1.一般公共預算撥款收入46.10萬元;
2.政府性基金預算撥款收入0萬元;
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元;
4.財政專戶管理資金收入0萬元;
5.單位資金收入0萬元,其中:事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元;
6.上年結轉(zhuǎn)結余0萬元,其中上年財政專戶管理資金超收收入0萬元,政府性基金預算超收收入0萬元,單位資金超收收入0萬元。
(二)支出預算46.10萬元,其中:
1.基本支出46.10萬元;
2.項目支出0萬元。
在支出預算中債務支出0萬元;政府采購支出0萬元;政府購買服務支出0萬元;納入預算績效管理的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共0個,涉及資金0萬元。
2025年預算收支比上年增加13.84萬元,增減變化的主要原因為預算人員增加1人,工資標準調(diào)整。
二、部門管理專項資金情況
2025年,彰武縣法律援助中心管理專項資金共0個,涉及資金0萬元。其中:本單位無部門管理專項資金(需列出所有項目)。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2025年彰武縣法律援助中心機關運行經(jīng)費預算為0萬元,主要包括本單位無機關運行經(jīng)費預算安排。
四、政府采購情況
2025年彰武縣法律援助中心安排政府采購預算0萬元,具體為貨物0萬元,服務0萬元,工程0萬元;預留面向中小企業(yè)采購份額0萬元,其中預留給小微企業(yè)0萬元。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2025年,彰武縣法律援助中心財政撥款預算安排的“三公”經(jīng)費預算為0萬元,比上年減少0萬元,下降0%。其中:
1.因公出國(境)費0萬元,比上年減少0萬元,下降0%。主要原因為本單位無“三公”經(jīng)費預算。
2.公務接待費0萬元,比上年減少0萬元,下降0%。主要原因為本單位無“三公”經(jīng)費預算。
3.公務用車購置及運行費0萬元(其中:公務用車購置費0萬元,比上年減少0萬元,下降0%;公務用車運行費0萬元,比上年減少0萬元,下降0%),比上年減少0萬元,下降0%。主要原因是本單位無“三公”經(jīng)費預算。
六、國有資產(chǎn)占用情況
彰武縣法律援助中心2025年年初預算購置車輛0臺,金額0萬元,單位價值50萬元以上的通用設備0臺,單位價值100萬元以上的專用設備0臺。
七、預算績效目標情況
根據(jù)預算績效管理要求,彰武縣法律援助中心2025年應編制部門(單位)整體績效目標共1個,實際編制部門(單位)整體績效目標共1個,編制部門(單位)整體績效目標覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。2025年應編制績效目標的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共0個,實際編制績效目標的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共0個,涉及資金0萬元,編制特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為0%。
第三部分 名詞解釋
1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
2.基本支出:是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
3.項目支出:指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.機關運行經(jīng)費:是指行政機關及參公單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.上年結轉(zhuǎn):指以前年度尚未使用完畢,結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動需要合理開支的接待費用。
7.公共安全(類)司法(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
8.一般行政管理事務(項)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映反映行政事業(yè)單位的住房公積金繳費支出。
10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費.
第四部分 2025年彰武縣法律援助中心部門預算批復表
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