jizzjizz国产,jizzjizz国产精品|jizzjizz国产精品传媒_jizzjizz国产免费

彰武縣工業(yè)發(fā)展服務中心2025年度單位預算

日期: 2025-01-20 瀏覽量:62 來源:彰武縣工業(yè)發(fā)展服務中心 責任編輯:王宏博 文字大小:

目  錄


第一部分 彰武縣工業(yè)發(fā)展服務中心概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 彰武縣工業(yè)發(fā)展服務中心2025年單位預算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2025年彰武縣工業(yè)發(fā)展服務中心單位預算批復表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、財政撥款預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、支出功能分類預算表

十一、支出經濟分類預算表(政府預算)

十二、支出經濟分類預算表(部門預算)

十三、債務支出預算表

十四、政府采購支出預算表

十五、政府購買服務支出預算表

十六、部門(單位)整體績效目標表

十七、部門預算項目(政策)績效目標表

十八、部門管理專項資金預算表

第一部分 彰武縣工業(yè)發(fā)展服務中心概況

一、部門職責

(一)貫徹黨中央關于縣域經濟發(fā)展的方針政策和決策部署,執(zhí)行國家有關法律法規(guī),落實省委、省政府、市委、市政府突破遼西北戰(zhàn)略和縣委、縣政府有關工作要求。

(二)研究全縣新能源、裝備制造及配套、汽車零部件、硅砂深加工、高端建材等產業(yè)發(fā)展的新技術、新模式、新業(yè)態(tài),提出產業(yè)建設中重大關鍵性、基礎性和共性問題的政策建議,對產業(yè)發(fā)展情況進行調研分析,并提出意見和建議,為產業(yè)發(fā)展提供政策咨詢、立項指導、協調調度等服務。

(三)承擔全縣項目推進等事務性工作,負責項目的儲備包裝、協調調度、運行分析,為項目建設提出技術支持、升級制造及全稱服務。承擔全縣能源化工等重大項目的協調、參謀、服務等工作。協調開展全縣金融事務性工作。

(四)負責為全縣企事業(yè)單位提供信息、技術、咨詢服務及科技成果轉化工作。組織開展企業(yè)人員的相關培訓,幫助企業(yè)做好“三爭取”相關工作。

(五)負責為企業(yè)提供法律法規(guī)、信息咨詢、政策宣傳、投資洽談等服務工作,協調解決企業(yè)運行發(fā)展中的有關問題。

(六)參與編制全縣地方鐵路發(fā)展和建設規(guī)劃,負責縣域內鐵路項目相關事務性工作,指導安全運輸生產。

(七)為全縣電子商務和物流產業(yè)發(fā)展提供服務,負責物流產業(yè)園建設,做好全縣農產品上行及服務業(yè)提質升級等工作。配合做好全縣國有企業(yè)和集體企業(yè)改制工作。

二、機構設置

納入彰武縣工業(yè)發(fā)展服務中心2025年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1.彰武縣工業(yè)發(fā)展服務中心

第二部分 彰武縣工業(yè)發(fā)展服務中心2025年單位預算情況說明

一、綜合預算收支指標情況

(一)收入預算1580.38萬元,其中:

1.一般公共預算撥款收入198.17萬元;

2.政府性基金預算撥款收入1382.21萬元;

3.國有資本經營預算撥款收入0萬元;

4.財政專戶管理資金收入0萬元;

5.單位資金收入0萬元,其中:事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元;

6.上年結轉結余0萬元,其中上年財政專戶管理資金超收收入0萬元,政府性基金預算超收收入0萬元,單位資金超收收入0萬元。

(二)支出預算1580.38萬元,其中:

1.基本支出198.17萬元;

2.項目支出1382.21萬元。

在支出預算中債務支出0萬元;政府采購支出0萬元;政府購買服務支出0萬元;納入預算績效管理的特定目標類和其他運轉類項目共1個,涉及資金1382.21萬元。

2025年預算收支比上年減少159.81萬元,增減變化的主要原因為人員減少。

二、部門管理專項資金情況

2025年,彰武縣工業(yè)發(fā)展服務中心管理專項資金共0個,涉及資金0萬元。

三、機關運行經費安排情況

2025年彰武縣工業(yè)發(fā)展服務中心機關運行經費預算為10.0萬元,主要包括:辦公費、差旅費、郵電費等。

四、政府采購情況

2025年彰武縣工業(yè)發(fā)展服務中心安排政府采購預算0萬元,具體為貨物0萬元,服務0萬元,工程0萬元;預留面向中小企業(yè)采購份額0萬元,其中預留給小微企業(yè)0萬元。

五、“三公”經費預算情況

2025年,彰武縣工業(yè)發(fā)展服務中心財政撥款預算安排的“三公”經費預算為4萬元,比上年減少2萬元,下降33.33%。其中:

1.因公出國(境)費0萬元,比上年持平。

2.公務接待費0萬元,比上年持平。

3.公務用車購置及運行費4萬元(其中:公務用車購置費0萬元,比上年持平;公務用車運行費4萬元,比上年減少2萬元,下降33.33%),比上年減少2萬元,下降33.33%,主要原因是減少一輛公務用車。

工業(yè)中心.png 

六、國有資產占用情況

彰武縣工業(yè)發(fā)展服務中心2025年年初預算購置車輛0臺,金額0萬元,單位價值50萬元以上的通用設備0臺,單位價值100萬元以上的專用設備0臺。

七、預算績效目標情況

根據預算績效管理要求,彰武縣工業(yè)發(fā)展服務中心2025年應編制部門(單位)整體績效目標共1個,實際編制部門(單位)整體績效目標共1個,編制部門(單位)整體績效目標覆蓋率(實際編制績效目標的數量/應編制績效目標的數量)為100%。2025年應編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目共1個,實際編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目共1個,涉及資金1382.21萬元,編制特定目標類和其他運轉類績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的數量/應編制績效目標的數量)為100%。

第三部分 名詞解釋

1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.基本支出:是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出,包括人員經費和公用經費。

3.項目支出:指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關運行經費:是指行政機關及參公單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.上年結轉:指以前年度尚未使用完畢,結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經費:指用財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動需要合理開支的接待費用。

7.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

8.行政事業(yè)性收費收入:指依據法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

9.政府性基金收入:反應各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

10.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

11.一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

12.一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):

反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

13.一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)制造業(yè)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

15.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政事業(yè)單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。

16.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項):反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以外規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

第四部分 2025年彰武縣工業(yè)發(fā)展服務中心部門預算批復表

附件:彰武縣工業(yè)發(fā)展服務中心2025年預算批復表

打印
分享
返回列表