日期: 2025-01-20 瀏覽量:16 來源:彰武縣雙廟九年制學校 責任編輯:王宏博 文字大小: 大 中 小
目 錄
第一部分 彰武縣雙廟九年制學校概況
一、單位職責
二、機構設置
第二部分 彰武縣雙廟九年制學校2025年預算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2025年彰武縣雙廟九年制學校預算批復表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、財政撥款預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算表
十、支出功能分類預算表
十一、支出經濟分類預算表(政府預算)
十二、支出經濟分類預算表(預算)
十三、債務支出預算表
十四、政府采購支出預算表
十五、政府購買服務支出預算表
十六、單位整體績效目標表
十七、預算項目(政策)績效目標表
十八、管理專項資金預算表
第一部分 彰武縣雙廟九年制學校概況
一、單位職責
實施九年義務教育,促進基礎教育發(fā)展;完成初中階段學歷教育。
二、機構設置
納入彰武縣雙廟九年制學校2025年預算編制范圍的二級預算單位包括:彰武縣雙廟九年制學校。彰武縣雙廟九年制學校為全額撥款事業(yè)單位,內設中學部、小學部、幼兒園。
機構設置:黨總支、教務處、德育處、總務處、工會、團委、少先隊、教研室、電教辦公室、安全辦公室、校車辦公室、財會室。
第二部分 彰武縣雙廟九年制學校年預算情況說明
一、綜合預算收支指標情況
(一)收入預算1222.53萬元,其中:
1.一般公共預算撥款收入1207.15萬元;
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元;
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元;
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元;
5.單位資金收入15.38萬元,其中:事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入15.38萬元;
6.上年結轉結余0.00萬元,其中上年財政專戶管理資金超收收入0.00萬元,政府性基金預算超收收入0.00萬元,單位資金超收收入0.00萬元。
(二)支出預算1222.53萬元,其中:
1.基本支出1207.15萬元;
2.項目支出15.38萬元。
在支出預算中債務支出0.00萬元;政府采購支出0.00萬元;政府購買服務支出0.00萬元;納入預算績效管理的特定目標類和其他運轉類項目共1個,涉及資金15.38萬元。
2025年預算收支比上年增加38.73萬元,增加變化的主要原因為:主要是食堂聘用人員工資納入項目預算。
二、單位管理專項資金情況
2025年,彰武縣雙廟九年制學校管理專項資金共0個,涉及資金0.00元。
三、機關運行經費安排情況
2025年,彰武縣雙廟九年制學校機關運行經費預算為0.00萬元。
四、政府采購情況
2025年,彰武縣雙廟九年制學校安排政府采購預算0.00萬元;預留面向中小企業(yè)采購份額0.00萬元。
五、“三公”經費預算情況
2025年,彰武縣雙廟九年制學校撥款預算安排的“三公”經費預算為0.00萬元,比上年減少0.00萬元,下降0.00%。其中:
1.因公出國(境)費0.00萬元,比上年減少0.00萬元,下降0.00%。主要原因為2025年無因公出國費預算。
2.公務接待費0.00萬元,比上年減少0.00萬元,下降0.00%。主要原因為2025年無公務接待費預算。
3.公務用車購置及運行費0.00萬元(其中:公務用車購置費 0.00萬元,比上年減少0.00萬元,下降0.00%;公務用車運行費0.00萬元,比上年減少0.00萬元,下降0.00%),比上年減少0.00萬元,下降0.00%。主要原因是2025年無公務用車購置及運行費預算。
財政撥款預算“三公”經費支出表
六、國有資產占用情況
彰武縣雙廟九年制學校2025年年初預算購置車輛0臺,金額0.00萬元,單位價值50萬元以上的通用設備0臺,單位價值100萬元以上的專用設備0臺。
七、預算績效目標情況
根據預算績效管理要求,彰武縣雙廟九年制學校2025年應編制部門(單位)整體績效目標共1個,實際編制部門(單位)整體績效目標共1個,編制部門(單位)整體績效目標覆蓋率(實際編制績效目標的數量/應編制績效目標的數量)為100%。2025年應編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目共1個,實際編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目共1個,涉及資金15.38萬元,編制特定目標類和其他運轉類績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的數量/應編制績效目標的數量)為100%。
第三部分 名詞解釋
1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.基本支出:是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出,包括人員經費和公用經費。
3.項目支出:指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.機關運行經費:是指行政機關及參公單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.上年結轉:指以前年度尚未使用完畢,結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.“三公”經費:指用財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動需要合理開支的接待費用。
7.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
第四部分 2025年彰武縣雙廟九年制學校預算批復表
主辦單位:彰武縣人民政府辦公室 版權所有:阜新市人民政府辦公室
地址:彰武縣彰武鎮(zhèn)人民大街65號 郵編:123200 Email:[email protected]
遼公網安備 21092202000010號
遼ICP備2020012834號 網站標識碼:2109220045
建議使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本瀏覽器
網站監(jiān)督舉報熱線:0418-6940100 網站舉報郵箱:[email protected]