日期: 2025-01-20 瀏覽量:22 來源:彰武縣東六家子九年制學(xué)校 責(zé)任編輯:王宏博 文字大小: 大 中 小
目 錄
第一部分 彰武縣東六家子九年制學(xué)校概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 彰武縣東六家子九年制學(xué)校2025年部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2025年彰武縣東六家子九年制學(xué)校部門預(yù)算批復(fù)表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、財(cái)政撥款預(yù)算“ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算)
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表
十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表
第一部分 彰武縣東六家子九年制學(xué)校概況
一、部門職責(zé)
彰武縣東六家子九年制學(xué)校實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,完成初中學(xué)歷教育。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入遼寧省阜新市彰武縣東六家子九年制學(xué)校2025年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
彰武縣東六家子九年制學(xué)校
第二部分 彰武縣東六家子九年制學(xué)校2025年部門預(yù)算情況說明
一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況
(一)收入預(yù)算1445.00萬元,其中:
1.一般公共預(yù)算撥款收入1420.52萬元;
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元;
3.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬;
4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元;
5.單位資金收入24.48萬元,其中:事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入24.48萬元;
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,其中上年財(cái)政專戶管理資金超收收入0.00萬元,政府性基金預(yù)算超收收入0.00萬元,單位資金超收收入0.00萬元。
(二)支出預(yù)算1445.00萬元,其中:
1.基本支出1420.52萬元;
2.項(xiàng)目支出24.48萬元。
在支出預(yù)算中債務(wù)支出0.00萬元;政府采購支出0.00萬元;政府購買服務(wù)支出0.00萬元;納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共1個(gè),涉及資金24.48萬元。
2025年預(yù)算收支比上年減少218.00萬元,增減變化的主要原因?yàn)閷W(xué)校學(xué)生人數(shù)和教師人數(shù)減少。
二、部門管理專項(xiàng)資金情況
2025年,彰武縣東六家子九年制學(xué)校管理專項(xiàng)資金共0個(gè),涉及資金0.00萬元。
其中:0項(xiàng)目0.00萬元;0項(xiàng)目0.00萬元(需列出所有項(xiàng)目)
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2025年彰武縣東六家子九年制學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.00萬元.主要包括:無。
四、政府采購情況
2025年彰武縣東六家子九年制學(xué)校安排政府采購預(yù)算0.00萬元,具體為貨物0.00萬元,服務(wù)0.00萬元,工程0.00萬元;預(yù)留面向中小企業(yè)采購份額0.00萬元,其中預(yù)留給小微企業(yè)0.00萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2025年,彰武縣東六家子九年制學(xué)校財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.00萬元,比上年增加0.00萬元,增長(zhǎng)0.00%。其中:
1.因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,比上年增加0.00萬元,增長(zhǎng)0.00%。主要原因?yàn)楸締挝粺o“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,比上年增加0.00萬元,增長(zhǎng)0.00%。主要原因?yàn)楸締挝粺o“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元(其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,比上年增加0.00萬元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元,比上年增加0.00萬元,增長(zhǎng)0.00%),比上年增加0.00萬元,增長(zhǎng)0.00%。主要原因是本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、國有資產(chǎn)占用情況
彰武縣東六家子九年制學(xué)校2025年年初預(yù)算購置車輛0臺(tái),金額0.00萬元,單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,彰武縣東六家子九年制學(xué)校2025年應(yīng)編制部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè),實(shí)際編制部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè),編制部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。2025年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共1個(gè),實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共1個(gè),涉及資金24.48萬元,編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。
第三部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.基本支出:是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
3.項(xiàng)目支出:指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未使用完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開支的接待費(fèi)用。
7.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
第四部分 2025年彰武縣東六家子九年制學(xué)校部門預(yù)算批復(fù)表
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