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彰武縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2025年度單位預(yù)算

日期: 2025-01-20 瀏覽量:56 來源:彰武縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心 責(zé)任編輯:王宏博 文字大小:

目 錄


第一部分 彰武縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 彰武縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2025年彰武縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心單位預(yù)算批復(fù)表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算)

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門(單位)整體績效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績效目標(biāo)表

十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分 彰武縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

(一)貫徹黨中央關(guān)于應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)工作的方針政策和決策部署,執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī),落實(shí)省、市、縣委有關(guān)工作要求。

(二)承擔(dān)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位及其他有關(guān)用人單位安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查工作及違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)線索舉報(bào)、投訴案件的受理、核查工作。

(三)負(fù)責(zé)各種應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的調(diào)度,建立災(zāi)害信息和物資儲(chǔ)備信息管理平臺(tái),承擔(dān)全縣災(zāi)害信息員的培訓(xùn)工作。

(四)承擔(dān)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)相關(guān)政策法規(guī)的宣傳教育培訓(xùn)工作,負(fù)責(zé)應(yīng)急管理安全生產(chǎn)信息化建設(shè)工作。

(五)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入彰武縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.彰武縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心

第二部分 彰武縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

(一)收入預(yù)算292.47萬元,其中:

1.一般公共預(yù)算撥款收入292.47萬元;

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元;

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元;

5.單位資金收入0萬元,其中:事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元;

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,其中上年財(cái)政專戶管理資金超收收入0萬元,政府性基金預(yù)算超收收入0萬元,單位資金超收收入0萬元。

(二)支出預(yù)算292.47萬元,其中:

1.基本支出292.47萬元;

2.項(xiàng)目支出0萬元。

在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元;政府采購支出0萬元;政府購買服務(wù)支出0萬元;納入預(yù)算績效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共0個(gè),涉及資金0萬元。

2025年預(yù)算收支比上年增加35.77萬元,增減變化的主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。

二、部門管理專項(xiàng)資金情況

2025年,彰武縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心管理專項(xiàng)資金共0個(gè),涉及資金0萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年彰武縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元,主要包括0。

四、政府采購情況

2025年彰武縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心安排政府采購預(yù)算0萬元,具體為貨物0萬元,服務(wù)0萬元,工程0萬元;預(yù)留面向中小企業(yè)采購份額0萬元,其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2025年,彰武縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元,比上年減少3萬元,下降100%。其中:

1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元,下降0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元,下降0%。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元,下降0%;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,比上年減少3萬元,下降100%),比上年減少3萬元,下降100%,主要原因是彰武縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心公務(wù)用車2024年已報(bào)廢。

應(yīng)急中心.png 

六、國有資產(chǎn)占用情況

彰武縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2025年年初預(yù)算購置車輛0臺(tái),金額0萬元,單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

七、預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,彰武縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2025年應(yīng)編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共1個(gè),實(shí)際編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共1個(gè),編制部門(單位)整體績效目標(biāo)覆蓋率(實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。2025年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共0個(gè),實(shí)際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共0個(gè),涉及資金0萬元,編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為0%。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)安全監(jiān)管(項(xiàng)):反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)應(yīng)急管理(項(xiàng)):反映用于應(yīng)急管理的法律法規(guī)制定修訂,應(yīng)急預(yù)案演練、協(xié)調(diào)保障等方面的支出。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

23.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助(項(xiàng)):反映應(yīng)對(duì)重大自然災(zāi)害應(yīng)急救援和受災(zāi)群眾救助的支出。

第四部分 2025年彰武縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心部門預(yù)算批復(fù)表

附件:彰武縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算批復(fù)表

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