日期: 2019-08-07 瀏覽量:238 來源:科學(xué)技術(shù)協(xié)會 責(zé)任編輯:畢邑 文字大小: 大 中 小
目 錄
第一部分 彰武縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 彰武縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入決算表
四、支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表
第三部分 彰武縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 彰武縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況
一、主要職責(zé)
1、開展學(xué)術(shù)交流,活躍學(xué)術(shù)思想,促進學(xué)科發(fā)展,推動自主創(chuàng)新。
2、弘揚科學(xué)精神,普及科學(xué)知識,傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。
3、捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴,推廣先進技術(shù),開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動,提高全民科學(xué)素質(zhì)。
4、反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見和訴求,維護科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益。
5、推動建立和完善科學(xué)研究誠信監(jiān)督機制,促進科學(xué)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè)。
6、組織科學(xué)技術(shù)工作者參與國家科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和國家事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。
7、表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者,舉薦科學(xué)技術(shù)人才。
8、開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù),提出政策建議,促進科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化;接受委托承擔(dān)項目評估、成果鑒定,參與技術(shù)標準制定、專業(yè)技術(shù)資格評審和認證等任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入彰武縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
彰武縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會
第二部分 彰武縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年度部門決算公開報表
附件:彰武縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年度部門決算公開報表
第三部分 彰武縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計51.07萬元,包括:
1.財政撥款收入51.07萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入51.07萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(二)支出總計50.85萬元,包括:
1.基本支出47.25萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出35.86萬元,對個人和家庭的補助支出6.93萬元,商品和服務(wù)支出4.46萬元。
2.項目支出3.6萬元,主要包括科普經(jīng)費等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
主要是…等原因形成的結(jié)余。
(四)收入支出增減變化情況
1.收入增減情況。2018年,科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門決算收入51.07萬元,比上年減少32.41萬元,下降38.8%,收入同比減少的主要原因是2018年有項目比上年減少。
2.支出增減情況。2018年,科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門決算總支出50.85萬元,同比減少支出32.68萬元,下降39.12%。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映彰武縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年整體財政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財政撥款支出50.85萬元,其中:基本支出47.25萬元,項目支出3.6萬元。
(二)具體情況
2018年度財政撥款支出50.85萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出49.38萬元,社會保障和就業(yè)支出1.47萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元,農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元,國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元,住房保障支出0萬元,其他支出0萬元。
1. 一般公共服務(wù)支出0萬元。
2. 科學(xué)技術(shù)支出49.38萬元,包括:
(1)行政運行45.78萬元,主要是人員工資福利支出。
(2)科普活動3.6萬元,主要用于科普活動支出.
3. 社會保障和就業(yè)支出1.47萬元,包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休1.47萬元,主要是離退休取暖補貼支出。
(2)事業(yè)單位離退休0萬元。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元。
5. 農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元。
6. 交通運輸支出0萬元。
7. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元。
9. 國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元。
10. 住房保障支出0萬元。
11. 其他支出0萬元。
(三)財政撥款支出增減變化情況
2018年,彰武縣科協(xié)決算財政撥款支出50.85萬元,同比減少支出32.68萬元,減少39.12%。 其中:基本支出47.25萬元,減少24.13萬元,下降33.8%;項目支出減少8.55萬元,減少70%。基本減少支出的主要原因:維持日常工作需要。項目支出減少的主要原因:項目減少。
三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。
1.因公出國(境)費0萬元。
2.公務(wù)接待費0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年科協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費支出4.47萬元,比2017年減少0.49萬元,下降9.8%,主要原因是厲行節(jié)約。
(二)政府采購支出情況
2018年科協(xié)采購支出總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,科協(xié)共有車輛0輛。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
我單位未開展2018年預(yù)算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15. 科學(xué)技術(shù)(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位的基本支出。
16.科學(xué)技術(shù)(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)科普活動(項):反映用于開展科普活動的支出。
17.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他用于科技方面的支出。
18.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
19.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
主辦單位:彰武縣人民政府辦公室 版權(quán)所有:阜新市人民政府辦公室
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